Configuración de Dolibarr

En esta sección se explican los pasos para configurar la pasarela de facturación de Dolibarr.

Requisitos

  1. Tener cuenta en Dolibarr con cualquier plan de pago.

  2. Tener cuenta en BillMySales con cualquier plan, incluyendo gratuito.

  3. Crear pasarela usando el origen Dolibarr y el facturador de su elección.


Configuración para emitir facturas electrónicas

1. Acceder al listado de terceros

Debes entrar en el administrador de Dolibarr e ingresar a “Terceros”. En “Listado” es donde encontrarás a los clientes agregados a la cuenta de Dolibarr:

Menú Terceros - Listado

2. Seleccionar cliente

Debes seleccionar el cliente al que deseas emitir facturas:

Seleccionar cliente

3. Modificar cliente

Dentro del cliente seleccionar “Modificar”:

Botón Modificar

4. Configurar Sujeto a IVA

Luego en el campo “Sujeto a IVA” se debe seleccionar la opción “Sí”:

Sujeto a IVA - Sí

5. Ir a Notas

Una vez completado lo anterior, en la misma página debes ir a “Notas”, que está en la parte superior derecha:

Pestaña Notas

6. Editar Nota pública

A continuación dirígete a “Nota (pública)” y haz clic en el lápiz:

Editar Nota pública

7. Añadir Giro del cliente

Dentro de este campo añades lo que hará referencia a la Actividad económica del tercero (su Giro), tal como se muestra en el siguiente ejemplo y seleccionas “Modificar”:

Añadir Giro

8. Finalizar configuración

Finalizado los pasos anteriores el cliente quedará configurado para que se le emitan facturas.


Configuración para emitir boletas electrónicas

1. Acceder al listado de terceros

Debes entrar en el administrador de Dolibarr e ingresar a “Terceros”. En “Listado” es donde encontrarás a los clientes agregados a la cuenta de Dolibarr:

Menu Terceros - Listado

2. Seleccionar cliente

Debes seleccionar el cliente al que deseas emitir facturas:

Seleccionar cliente

3. Modificar cliente

Dentro del cliente seleccionar “Modificar”:

Boton Modificar

4. Configurar Sujeto a IVA

Luego en el campo “Sujeto a IVA” se debe seleccionar la opción “No”:

Sujeto a IVA - No

Finalizado los pasos anteriores el cliente quedará configurado para que se le emitan boletas.

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Last updated on 27/01/2026 by Anonymous